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審計(jì)部開展2023年上半年審計(jì)工作

發(fā)布時(shí)間:2023-08-31作者:審計(jì)部瀏覽人數(shù):

  根據(jù)《海興集團(tuán)2023年審計(jì)工作實(shí)施方案》(鹽海[2022]73號(hào))要求,集團(tuán)審計(jì)部于近期開始2023年上半年內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)工作。

  本次審計(jì)采取就地審計(jì)方式,審計(jì)過程具體包括查看憑證、報(bào)表、賬冊、相關(guān)合同以及內(nèi)部控制管理制度、目標(biāo)責(zé)任書等資料,個(gè)別訪談,審計(jì)調(diào)查等。

  本次審計(jì)對象主要是集團(tuán)公司本部及全資子公司、控股(參股)子公司以資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和現(xiàn)金流量表為中心的全部會(huì)計(jì)報(bào)表、相關(guān)財(cái)務(wù)資料,以及以會(huì)計(jì)報(bào)表為載體的經(jīng)營活動(dòng)和企業(yè)內(nèi)部控制管理。

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